Blog

Các khoản khấu trừ thuế cho người ảnh hưởng: 21 khoản khấu trừ thuế bạn có thể khẳng định vào năm 2023

Thuế có thể chiếm một phần lớn thu nhập của bạn như một người ảnh hưởng truyền thông xã hội. Vì vậy, bạn thường xuyên tự hỏi có thể giảm bớt bao nhiêu phần thu nhập của mình thông qua những biện pháp pháp lý khi mùa thuế đến.

Cơ quan thuế thu nhập liên bang (IRS) coi người ảnh hưởng truyền thông xã hội hoặc người tạo nội dung là chủ doanh nghiệp cá nhân.

Điều này có nghĩa là IRS cho phép bạn khai trừ thuế trên một số chi phí bạn phải chi trả trong quá trình kinh doanh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số khoản khấu trừ thuế phổ biến mà bạn có thể tận dụng khi nộp thuế 1099 của mình.

Lưu ý: Nếu bạn cần phần mềm để theo dõi tất cả các chi phí có thể được khấu trừ thuế, hãy thử Bonsai Tax. Phần mềm của chúng tôi có thể quét các biên lai ngân hàng/thẻ tín dụng của bạn để tìm ra các khoản khấu trừ thuế tiềm năng, tối đa hóa các khoản khấu trừ của bạn và giảm thiểu thu nhập chịu thuế của bạn. Thực tế, người dùng thường tiết kiệm được 5.600 đô la từ hóa đơn thuế của họ. Hãy thử miễn phí trong 7 ngày ngay hôm nay.

Làm thế nào để khoản khấu trừ thuế hoạt động?

Khoản khấu trừ thuế giảm lượng thu nhập chịu thuế, từ đó giảm hóa đơn thuế thu nhập của bạn.

Hãy lưu ý rằng số tiền được khấu trừ của bạn phụ thuộc vào phần trăm của việc sử dụng tài sản cho mục đích kinh doanh. Nói cách khác, nếu bạn chỉ sử dụng một tài sản cụ thể cho các mục đích kinh doanh chỉ 50% thời gian, bạn chỉ có thể khấu trừ 50% chi phí liên quan đến tài sản đó khi bạn nộp thuế. Nếu bạn là một người chuẩn bị thuế, hãy tiếp tục và thêm những khoản này vào danh sách các khoản khấu trừ của bạn. Hãy thử xem danh sách kiểm tra toàn diện của chúng tôi để đảm bảo một mùa thuế suôn sẻ cho khách hàng của bạn.

Chi phí nào được xem xét là khoản khấu trừ thuế đối với người ảnh hưởng?

Dưới đây là một số khoản khấu trừ thuế phổ biến cho người ảnh hưởng:

Khoản khấu trừ Thuế nhà ở

Nếu bạn làm việc tại nhà, bạn được phép khai trừ khoản khấu trừ thuế nhà ở. Điều này cho phép bạn giảm bớt một phần tiền nhà thuê, lãi suất vay mua nhà, thuế đất, tiền bảo hiểm thế chấp hợp lệ và bảo hiểm nhà cửa như chi phí kinh doanh.

Có một số điều cần nhớ khi khai trừ khoản này:

  • Văn phòng tại nhà của bạn phải là nơi làm việc chính của bạn, và bạn chỉ nên khai trừ diện tích mà bạn sử dụng chỉ cho mục đích làm việc.
  • Bạn cần phải cộng tổng số tiền phát sinh liên quan đến văn phòng tại nhà của bạn, như tiền thuê, lãi suất vay mua nhà, bảo hiểm, sửa chữa, v.v. Sau đó tính phần trăm của những chi phí này liên quan đến văn phòng tại nhà của bạn.
  • Để khai trừ văn phòng tại nhà là khoản chi phí có thể được khấu trừ thuế, bạn có thể khai trừ này bằng cách sử dụng phương pháp khấu trừ đơn giản hoặc khấu trừ chi tiết (bằng cách theo dõi chi phí thực tế)

Bằng cách khai trừ phương pháp chi phí thực tế, bạn có thể khấu trừ các khoản như bảo hiểm chủ sở hữu nhà, các vật dụng khác cần thiết cho văn phòng tại nhà, bàn làm việc riêng, tiền nước và đèn. Sử dụng bảng tính miễn phí của chúng tôi để theo dõi chi phí văn phòng tại nhà.

Nếu bạn trả tiền nhà thuê, bạn có thể thậm chí khai trừ các chi phí từ thuế thu nhập của bạn.

Quảng cáo và Tiếp thị

Bất kỳ chi phí nào liên quan đến tiếp thị và quảng cáo kinh doanh của bạn đều có thể được khấu trừ, bao gồm bài đăng tài trợ, quảng cáo trên Facebook và Google Adwords.

Chi phí du lịch

Không chỉ có các chuyến bay – nội địa hoặc quốc tế – có thể khấu trừ, mà còn các chi phí du lịch liên quan đến kinh doanh. Điều này bao gồm chi phí giao thông (xe hơi, taxi), chỗ ở (khách sạn), chi phí ăn uống và giải trí. Bạn chỉ có thể khai trừ các khoản chi phí thuế này nếu phát sinh khi bạn “rời nhà định cư” của mình.

Bạn cũng được khấu trừ chi phí đi lại kinh doanh cho mỗi dặm trên các chuyến đi đầy đủ cuộc họp liên quan đến người ảnh hưởng truyền thông. Nếu bạn lái xe cho mục đích công việc, bạn phải giữ bản ghi nhật ký của số dặm đã đi. Khoản khấu trừ tiêu chuẩn vào năm 2021 là 56 cent mỗi dặm trong năm đó có nghĩa nếu bạn lái xe 1.000 dặm cho mục đích công việc trong năm bạn có thể khấu trừ 560 đô la từ thuế thu nhập của bạn.

Chỉ cần chắc chắn theo dõi chi phí du lịch của bạn và có hồ sơ chi tiết để chứng minh cho IRS.

Giáo dục liên quan đến kinh doanh

Nếu bạn tham gia các khóa học nhằm cải thiện kỹ năng của mình như tiếp thị truyền thông xã hội hoặc khóa học về nhiếp ảnh, bạn có thể khấu trừ bất kỳ chi phí giáo dục liên quan nào khi mùa thuế đến. Số tiền bạn chi cho sách, tài liệu khóa học, và thậm chí cả chi phí đi lại từ và đến trường đều có thể được khai trừ.

Lời khuyên thuế

Việc làm người làm hợp đồng độc lập có nhiều lợi ích, và người tư vấn thuế có kinh nghiệm có thể giúp bạn tối ưu hóa chiến lược khoản khấu trừ thuế thu nhập từ người làm hợp đồng 1099 của bạn. Luật thuế và quy định thuế luôn thay đổi. Vì vậy, việc thuê một kế toán công chứng có thể là chi phí sáng suốt để giúp bạn tuân thủ với luật thuế.

Việc thuê một người tư vấn thuế có thể trông có vẻ là một chi phí không cần thiết, nhưng dịch vụ mà họ cung cấp có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí trong dài hạn. Kế toán viên có thể hỗ trợ bạn với các khoản khấu trừ chi tiết, ước tính chi phí thực tế của bạn và đảm bảo rằng bạn tận dụng hết tất cả các khoản khấu trừ thuế có sẵn.

Và phần hay nhất? Bạn có thể khai trừ phí của họ khi bạn nộp thuế 1099 của mình.

Hóa đơn điện thoại và internet

Là một người ảnh hưởng, bạn sử dụng một phần lớn thời gian của mình trên mạng. IRS cho phép bạn khấu trừ một phần của hóa đơn điện thoại và internet của bạn như chi phí hoạt động. Trừ khi bạn có một điện thoại chỉ để làm kinh doanh, chi phí hóa đơn di động của bạn có thể được khấu trừ một phần. Chỉ có phần chi phí bạn trả cho kinh doanh hoặc tạo nội dung.

Bảo hiểm kinh doanh

Bảo hiểm kinh doanh bảo vệ bạn khỏi các chi phí bất ngờ liên quan đến tai nạn hoặc sai lầm tại nơi làm việc. Ví dụ, một chính sách trách nhiệm chuyên nghiệp có thể bồi thường cho bạn nếu một khách hàng buộc tội bạn chậm tiến độ hoặc tạo ra một sai lầm tạo ra chi phí.

Bất kỳ loại phí bảo hiểm nào bạn trả cho doanh nghiệp của bạn (như bảo hiểm trách nhiệm) đều có thể được khấu trừ từ thuế của bạn.

Vật tư văn phòng

Vấn đề này khá rõ ràng – bất kỳ vật tư văn phòng nào bạn mua cho doanh nghiệp của bạn đều có thể được khấu trừ. Chúng có thể bao gồm:

  • Bút viết
  • Sổ ghi chép
  • Mực in máy in
  • Giấy, v.v.

Ví dụ, nếu bạn là một blogger và cần mua thiết bị máy tính mới như laptop, ổ cứng ngoại, hoặc thẻ nhớ, những chi phí này cũng có thể được khấu trừ.

Chi phí ăn uống và giải trí

Nếu bạn đang ra ngoại trì cho một cuộc họp liên quan đến công việc hoặc hội nghị, chi phí ăn uống và giải trí có thể được khấu trừ. Điều này bao gồm tất cả từ hóa đơn nhà hàng đến vé xem phim. Chỉ cần chắc chắn giữ lại các hóa đơn của bạn.

Chìa khóa ở đây là bữa ăn phải với một khách hàng tiềm năng, nhà cung cấp, hoặc liên lạc kinh doanh khác để có hiệu lực. Hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể khấu trừ 50% chi phí bữa ăn.

Quyên góp từ thiện

Quyên góp tiền hoặc hàng hóa cho một tổ chức từ thiện đăng ký có thể dẫn đến việc khấu trừ thuế. Bạn phải có tài liệu từ tổ chức từ thiện với tên, ngày và số tiền quyên góp để có thể khẳng định điều này.

Chi phí trang web

Là một người ảnh hưởng, bạn cần một trang web doanh nghiệp để quảng cáo dịch vụ của mình và đạt được một đối tượng người tiêu dùng rộng lớn hơn. Nếu bạn chi tiền để xây dựng trang web của bạn, chi phí tạo dựng này có thể được khấu trừ thuế. Điều này có nghĩa là bạn có thể khấu trừ những chi phí này:

  • Chi phí giao diện
  • Chi phí tên miền
  • Phí lưu trữ
  • Chi phí plugin
  • Các chi phí liên quan đến ảnh bạn sử dụng

Lưu ý: Bonsai Tax có thể giúp bạn quản lý tất cả các khoản khấu trừ thuế của bạn tại một nơi. Chúng tôi sẽ đưa tất cả các chi phí tạo nội dung của bạn vào khi bạn ấn nút. Đa số người dùng của chúng tôi tiết kiệm được trung bình 5.600 đô la từ hóa đơn thuế của họ. Hãy thử miễn phí trong 7 ngày ngay hôm nay.

Phí luật pháp

Bạn được phép khấu trừ phí luật pháp liên quan đến quản lý doanh nghiệp người ảnh hưởng của bạn cũng như các chi phí để bắt đầu doanh nghiệp của bạn –

Bạn cũng có thể thích..